豪尔赛: 内部控制审计报告 世界观速讯

时间:2023-04-23 23:22:55 来源: 证券之星

          豪尔赛科技集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

                    大华内字[2023]000506 号

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

        豪尔赛科技集团股份有限公司

          (截止 2023 年 12 月 31 日)

             目      录             页   次

一、   内部控制审计报告                     1-2

                                      大华会计师事务所(特殊普通合伙)

                        北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                         电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006

                                                  www.dahua-cpa.com

          内 部 控 制 审 计 报 告

                                       大华内字[2023]000506 号

豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求,我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称豪尔赛

公司)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》

               、《企业内部控制应用指引》

                           、《企

业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评

价其有效性是企业董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷

进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策

和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

                       大华内字[2023] 000506 号内部控制审计报告

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为,豪尔赛公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控

制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部

控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:

                                          康会云

      中国·北京            中国注册会计师:

                                           陈彤

                         二〇二三年四月二十日

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